主办单位:首都经济发展研究所 北京大学高级经理人培训中心 地点 :北京●京铁大酒店 承办单位:北京天地登企业管理咨询公司 北京电视台●经济看台 时间:2007年4月20-22日 协办单位:《现代商业银行》杂志社 《中国工商》杂志社 中国市县可持续发展委员会 国家审计署、中国内审协会和中国金融业顶尖级专家与德勤会事所合伙人联袂主讲
邀 请 函 尊敬的领导: 您好! 近日,随着修订后的《中华人民共和国审计法》的实施,中国银监会、证监会、保监会陆续颁布了《关于进一步加强商业银行市场风险管理工作的通知》《银行业金融机构内部审计指引》《商业银行风险监管核心指标》《证券公司风险控制指标管理办法》《保险公司内部审计指引》《保险公司风险管理指引》等一系列规定、办法、指引;特别是中国内审协会也先后颁布了《内部审计的控制自我评估法》《内部控制审计指南》《风险管理审计》《企业经济责任审计指南》《金融企业内部审计具体准则》等;打造2007年为稽核审计与风险内控关键年。 稽核审计是一种独立客观的保证,监督、咨询和评价活动。风险内控是通过制定并实施系统化的政策、程序和方案,对风险进行有效识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制;二者的主要目标都是为了在董事会、监事会或最高行政长官的领导下,最充分地彰显接口与枢纽的地位,最大限度地发挥眼睛与耳朵的功能,特别是参谋和最可靠的力量的作用,充分放大其乘数效应。 金融公司稽核审计与风险内控,主要是以“守土有责和保驾护航”为原则,以防范风险为导向,以信用风险为起点,以操作和市场风险为重点,以资金和业务流程为关键,以强化内控为核心,以业务发展为中心,以制度建设为基础,以督促整改为手段,以持续纠偏为主题,以增值服务为目的,最终成就金融公司的经营目标和发展战略。 今年,稽核审计与风险内控的重点已从财务收支、资产质量审计到风险、管理、效益审计;从关注业务中的突出风险到分支机构的全面审计;从事后监督转变为督查评价,从制度基础转变为经营活动,从合规合法转变为风险内控,从全面全程转变为保证咨询,从效率效益转变为增值服务,真正从源头上促进稽核审计与风险内控,最大限度地实现企业总目标。 2007年作为稽核审计与风险内控关键年,已经成为金融公司的当务之急和重中之重,我们在成功举办了证券、银行稽核审计、风险内控、合规管理实务操作会之后,又隆重推出此次《首届金融公司稽核审计与风险内控实务操作会》,以开阔眼界与思路,分享最新的理念,最前沿的实战经验和最成功的解决方案。增强金融公司稽核审计与风险内控的贯彻力度和实际操作技能与技巧。 ●跨国金融公司稽核审计实务操作经验与启示 ●如何最佳构建稽核审计机制、体系与制度 ●金融业稽核审计具体文件要点分析与实务操作 ●稽核审计的新理念新方法新工具与新实务 ●稽核审计的实务操作原则策略方法与技巧 ●如何强化财务资产审计、管理审计与效益审计 ●如何强化经济责任审计、项目审计与绩效审计 ●如何强化经济效益、合规性与创新业务审计 ●如何强化电子化、IT审计与计算机辅助审计 ●如何以风险为导向加强对内控和风险管理审计 ●如何强化稽核审计的检查评估报告与后续审计 ●金融公司稽核审计的综合案例点评与解析 ●跨国金融公司风险内控的实务操作经验与启示 ●我国商行风险内控的现状问题与具体对策 ●如何最佳构建风险内控的有效机制和制度 ●金融业风险内控具体文件要点分析与实务操作 ●如何对信用风险进行内部控制与风险管理 ●如何对市场风险进行内部控制与风险管理 ●如何对操作风险进行内部控制与风险管理 ●风险内控的实务操作原则策略方法与技巧 ●如何对经营管理活动合法守规进行风险内控 ●如何对风险内控进行识别、量化和评估与案例 ●如何构建风险内控责任追究制度与纠错纠偏机制 ●金融公司风险内控的综合案例点评与解析 拟邀专家 易仁萍秘书长:中国内部审计协会副会长兼秘书长,原南京审计学院院长。长达20余年从事金融公司内部审计的监管、研究与政策文件的制定;全国高级审计师评委会副主任,主持完成多项重大稽核审计项目与课题,《内部审计的控制自我评估法》等金融公司内部审计具体准则的主持人与主监管者,在金融公司稽核审计实务方面具有很高的造诣和丰富的实战经验,国内顶尖级稽核审计实务专家。 张德海处长:中国银监会银行监管一部处长。长期从事金融公司特别是商业银行稽核审计的研究、监管与政策文件的制定;稽核审计的规程、办法和指导意见及《银行业金融机构内部审计指引》主起草人与主监管者。在金融公司稽核审计实务方面具有很高的造诣和丰富的实战经验。 刘宏宇处长:中国银监会银行监管二部处长,长期从事商业银行风险内控的研究、监管与政策文件的制定,风险内控管理的规程、办法和指导意见及《加强商行市场风险管理的通知》《商行风险监管核心指 标》主起草人与主监管者。在金融公司风险内控实务方面具有很高的造诣和丰富的实战经验。 李艳华总稽核:泰康人寿保险股份公司总稽核、监事长;国际注册内部审计师(全球金奖获得者)。原国家审计 署金融审计司处长,长期从事稽核审计与风险内控的研究与实践,多次赴国外金融公司进行研修考察。在金融公司稽核审计实务方面具有丰富的实战经验,国内著名稽核审计实务专家。 李师刚总监:世界第一大风险内控管理公司穆迪KMV总监、原德勤金融风险内控部总监。长期从事金融公司风险内控管理的研究与实践,并为许多银行、证券、保险等金融公司提供咨询顾问服务,在金融公司风险内控管理实务方面具有丰富的实战经验,国际著名金融公司风险内控管理实务专家。 张亚东总监:德勤国际稽核审计部总监,原中国证券会财会部首席顾问。国际注册内部审计师,长期从事国内 外金融公司稽核审计的研究与实践,并为众多跨国金融集团提供咨询顾问服务,在金融公司稽核审计实务方面具有很高的造诣和丰富的实战经验,国际著名金融公司稽核审计实务专家。 报名详情 收费标准:会议收费3980元/人 优惠办法:会前将款汇至我公司者可享受9折优惠, 若贵公司同时有3人以上报名参加此次会议并且于 会前将款汇至我公司者可享受8.5折优惠; 特别提醒:现场交费不给予任何优惠。 联系办法:北京天地登企业管理咨询公司会议产业部 联系地址:北京丰台莲香园信宜轩606号 邮 编:100073 公司网址:http://www.bjtdd.com 联系电话:(010)63991663 63991667 传 真:(010)63991665 E-mail :tdd@bjtdd.com 户 名:北京天地登企业管理咨询有限责任公司 开 户 行:农行石景山京石分理处 帐 号:030601040001017 请填妥报名回执表,同汇款单底联传真至会议组委会,会前一星期您将通过传真或E-mail收到正式的报到通知。 报 名 回 执 表 致:北京天地登企业管理咨询公司 · 会议产业部经理 FAX:(010)63991665(自动传真) 单位名称: 通讯地址: 邮编: 参会名称: 参会代表: 职务: 电话: 传真: E-mail: 是否预订房间: 房间数量/日期: 汇款金额: 汇款方式: 汇款日期: 若集体报名,本回执可复印填写;住宿由会务组委会统一安排,费用自理。(北京京铁大酒店三星级268元/标间)